Faktúra

Od
Filip Kopták - MY SME ZELEŇ
IČO: 51034832
Pre
Žilina
Faktúra
24. Október 2019
#2019062
Predmet fakturácie Suma
vyvetvovanie konárov
65,00 €
Stav
TOTAL 65,00 €

Interné číslo faktúry:
2019062
Dátum dodania:
18. Október 2019
Dátum prijatia:
24. Október 2019
Interné číslo objednávky:
201901210

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad