Faktúra

Od
Lindstrom, s.r.o.
IČO: 35742364
Orešianska 3
Trnava
91701
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OVS ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY
Faktúra
12. Január 2024
#2498405
Predmet fakturácie Suma
prenájom rohoží za obdobie: 04.12.2023 - 31.12.2023
29,42 €
Stav nezaplatené
TOTAL 29,42 €

Interné číslo objednávky:
202300016

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad