Faktúra

Od
Správa a údržba komunikácií mesta Prešov s. r. o.
IČO: 31719473
Solivarská 1423/2
Prešov
08005
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OD ODBOR DOPRAVY
Faktúra
10. Január 2024
#202306085
Predmet fakturácie Suma
-čistenie rigolov
2 918,77 €
Stav zaplatené
TOTAL 2 918,77 €

Interné číslo zmluvy:
202100430

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad