Faktúra

Od
BEKOM, s. r. o.
IČO: 36376965
Pre
Žilina
Faktúra
27. September 2019
#20192063
Predmet fakturácie Suma
wc, sprchy do suterénu telocvične miestnosť č. 77, vod. materiál
270,84 €
Stav
TOTAL 270,84 €

Interné číslo faktúry:
20192063
Dátum dodania:
24. September 2019
Dátum prijatia:
25. September 2019
Interné číslo objednávky:
2019137

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad