Faktúra

Od
STAVEBNINY HRNKO, s.r.o.
IČO: 45969388
Pre
Žilina
Faktúra
27. August 2019
#20190979
Predmet fakturácie Suma
Stavebný materiál
249,65 €
Stav
TOTAL 249,65 €

Interné číslo faktúry:
20190979
Dátum dodania:
27. August 2019
Dátum prijatia:
27. August 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad