Faktúra

Od
Marko Tatry s.r.o.
IČO: 48324931
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
08. Január 2024
#
Predmet fakturácie Suma
Potraviny ŠJ
527,85 €
Stav
TOTAL 527,85 €

Interné číslo faktúry:
23020429
Dátum prijatia:
13. December 2023

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad