Faktúra

Od
PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.
IČO: 31677258
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
08. Január 2024
#
Predmet fakturácie Suma
Potraviny ŠJ
179,78 €
Stav
TOTAL 179,78 €

Interné číslo faktúry:
23020413
Dátum prijatia:
30. November 2023

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad