Faktúra

Od
SINTRA spol. s r.o.
IČO: 00685232
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
08. Január 2024
#
Predmet fakturácie Suma
Potraviny ŠJ
97,57 €
Stav
TOTAL 97,57 €

Interné číslo faktúry:
23020414
Dátum prijatia:
30. November 2023

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad