Faktúra

Od
Kärcher Slovakia, s.r.o.
IČO: 43967663
Bratislavská 31
Nitra
94901 Nitra
Pre
Žilina
Faktúra
16. Január 2024
#6230605249
Predmet fakturácie Suma
Vysávače
327,02 €
Stav
TOTAL 327,02 €

Interné číslo faktúry:
6230605249
Dátum dodania:
27. December 2023
Dátum prijatia:
28. December 2023

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad