Faktúra

Od
ILLE-Papier-Service SK
IČO: 36226947
Lichardova 16
Skalica
90901
Pre
Žilina
Faktúra
15. Január 2024
#24000740
Predmet fakturácie Suma
Hygienické potreby
391,50 €
Stav
TOTAL 391,50 €

Interné číslo faktúry:
24000740
Dátum dodania:
12. Január 2024
Dátum prijatia:
15. Január 2024

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad