Faktúra

Od
Lindstrom, s.r.o.
IČO: 35742364
Orešianska 3
Trnava
91701
Pre
Žilina
Faktúra
15. Január 2024
#2495078
Predmet fakturácie Suma
Prenájom a pranie rohoží
197,29 €
Stav
TOTAL 197,29 €

Interné číslo faktúry:
2495078
Dátum dodania:
03. Január 2024
Dátum prijatia:
04. Január 2024

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad