Faktúra

Od
ALAM s.r.o.
IČO: 35839465
Pre
Žilina
Faktúra
12. Január 2024
#20231507
Predmet fakturácie Suma
výkon správy CSS križovatiek za 12/2023
7 321,15 €
Stav
TOTAL 7 321,15 €

Interné číslo faktúry:
20231507
Dátum dodania:
31. December 2023
Dátum prijatia:
12. Január 2024
Interné číslo zmluvy:
5

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad