Faktúra

Od
DSI DATA, a.s.
IČO: 36399493
Pre
Žilina
Faktúra
10. Júl 2019
#190001209
Predmet fakturácie Suma
oprava antény AIRFIBER
1 868,00 €
Stav
TOTAL 1 868,00 €

Interné číslo faktúry:
190001209
Dátum dodania:
01. Júl 2019
Dátum prijatia:
10. Júl 2019
Interné číslo objednávky:
201900696

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad