Faktúra

Od
Lindstrom, s.r.o.
IČO: 35742364
Orešianska 3
Trnava
91701
Pre
Trnava
Faktúra
31. December 2023
#
Predmet fakturácie Suma
prenájom a čistenie rohoží
128,02 €
Stav
TOTAL 128,02 €

Interné číslo faktúry:
2955
Dátum prijatia:
31. December 2023
Interné číslo objednávky:
20230011

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad