Faktúra

Od
KERAMON, s.r.o.
IČO: 50404211
Pre
Žilina
Faktúra
21. Máj 2019
#20190036
Predmet fakturácie Suma
Minerálna voda
72,16 €
Stav
TOTAL 72,16 €

Interné číslo faktúry:
20190036
Dátum dodania:
16. Máj 2019
Dátum prijatia:
16. Máj 2019
Interné číslo objednávky:
2019097

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad