Faktúra

Od
TEMPO-SK, s.r.o.
IČO: 45689253
Pre
Žilina
Faktúra
20. Máj 2019
#201905002
Predmet fakturácie Suma
Prenájom a občerstvenie pre pracovníkov školy ku dňu učiteľov
790,00 €
Stav
TOTAL 790,00 €

Interné číslo faktúry:
201905002
Dátum dodania:
06. Máj 2019
Dátum prijatia:
15. Máj 2019
Interné číslo objednávky:
2019051

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad