Faktúra

Od
KERAMON, s.r.o.
IČO: 50404211
Pre
Žilina
Faktúra
05. Apríl 2019
#20190020
Predmet fakturácie Suma
Bagety Basketbal žiakov SŠ 4.4.2019
83,85 €
Stav
TOTAL 83,85 €

Interné číslo faktúry:
20190020
Dátum dodania:
04. Apríl 2019
Dátum prijatia:
04. Apríl 2019
Interné číslo objednávky:
2019060

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad