Faktúra

Od
INWAY, s.r.o.
IČO: 45623007
Kubínska 1103/2
010 08 Žilina Žilina
Pre
Žilina
Faktúra
15. Marec 2019
#20190087
Predmet fakturácie Suma
čistiace prostriedky ZŠ
90,04 €
Stav
TOTAL 90,04 €

Interné číslo faktúry:
20190087
Dátum dodania:
18. Február 2019
Dátum prijatia:
18. Február 2019
Interné číslo objednávky:
2019010

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad