Faktúra

Od
Office DEPOT s.r.o.
IČO: 36192384
Prievozská 4/B
Bratislava
82104 Bratislava
Pre
Žilina
Faktúra
13. Marec 2019
#5519005468
Predmet fakturácie Suma
čistiace a hygienické potreby
236,12 €
Stav
TOTAL 236,12 €

Interné číslo faktúry:
5519005468
Dátum dodania:
13. Marec 2019
Dátum prijatia:
13. Marec 2019
Interné číslo objednávky:
102019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad