Faktúra

Od
Dolinajec Roman - HACOM
IČO: 44662173
Bytčianska 56/20
01003 Žilina
Pre
Žilina
Faktúra
26. Február 2019
#20190170
Predmet fakturácie Suma
RAM do notebooku+servis
50,00 €
Stav
TOTAL 50,00 €

Interné číslo faktúry:
20190170
Dátum dodania:
12. Február 2019
Dátum prijatia:
12. Február 2019
Interné číslo objednávky:
2019010

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad