Faktúra

Od
Rastislav Frank
IČO: 40454428
Pre
Žilina
Faktúra
25. Február 2019
#2019023
Predmet fakturácie Suma
Pobyt žiakov počas Školy s prírode
5 457,50 €
Stav
TOTAL 5 457,50 €

Interné číslo faktúry:
2019023
Dátum dodania:
14. Február 2019
Dátum prijatia:
18. Február 2019
Interné číslo objednávky:
2019013

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad