Faktúra

Od
BEKOM, s. r. o.
IČO: 36376965
Pre
Žilina
Faktúra
08. Január 2019
#20182110
Predmet fakturácie Suma
Vodoinštalačný materiál
277,36 €
Stav
TOTAL 277,36 €

Interné číslo faktúry:
20182110
Dátum dodania:
20. December 2018
Dátum prijatia:
21. December 2018
Interné číslo objednávky:
2018160

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad