Faktúra

Od
Kamil Ďuriš AMAZONKA
IČO: 30201209
Pre
Žilina
Faktúra
18. December 2018
#201886
Predmet fakturácie Suma
koberec optik , PVC fólia, obrusy
734,40 €
Stav
TOTAL 734,40 €

Interné číslo faktúry:
201886
Dátum dodania:
14. November 2018
Dátum prijatia:
16. November 2018

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad