Faktúra

Od
SLOV-MONT s.r.o.
IČO: 47014121
Pre
Žilina
Faktúra
05. December 2018
#102018037
Predmet fakturácie Suma
Oprava kúpeľne v zariadení - byt č. 34
6 387,76 €
Stav
TOTAL 6 387,76 €

Interné číslo faktúry:
102018037
Dátum dodania:
03. December 2018
Dátum prijatia:
04. December 2018
Interné číslo objednávky:
2018140

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad