Faktúra

Od
Dolinajec Roman - HACOM
IČO: 44662173
Bytčianska 56/20
01003 Žilina
Pre
Žilina
Faktúra
22. November 2018
#20181040
Predmet fakturácie Suma
notebook, tlačiareň, kable
693,90 €
Stav
TOTAL 693,90 €

Interné číslo faktúry:
20181040
Dátum dodania:
14. November 2018
Dátum prijatia:
14. November 2018
Interné číslo objednávky:
2018175

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad