Faktúra

Od
STAVEBNINY HRNKO, s.r.o.
IČO: 45969388
Pre
Žilina
Faktúra
11. September 2018
#180238
Predmet fakturácie Suma
materiál
642,60 €
Stav
TOTAL 642,60 €

Interné číslo faktúry:
180238
Dátum dodania:
10. September 2018
Dátum prijatia:
11. September 2018
Interné číslo objednávky:
201800909

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad