Faktúra

Od
KORATEX a. s.
IČO: 31332277
Tuhovská 16 Bratislava
Pre
Žilina
Faktúra
08. September 2018
#1811200212
Predmet fakturácie Suma
nákup kobercov do ŠKD
444,40 €
Stav
TOTAL 444,40 €

Interné číslo faktúry:
1811200212
Dátum dodania:
07. August 2018
Dátum prijatia:
08. August 2018
Interné číslo objednávky:
2018066

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad