Faktúra

Od
STAVEBNINY HRNKO, s.r.o.
IČO: 45969388
Pre
Žilina
Faktúra
26. Jún 2018
#180147
Predmet fakturácie Suma
materiál
469,21 €
Stav
TOTAL 469,21 €

Interné číslo faktúry:
180147
Dátum dodania:
25. Jún 2018
Dátum prijatia:
26. Jún 2018
Interné číslo objednávky:
201800605

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad