Faktúra

Od
KERAMON, s.r.o.
IČO: 50404211
Pre
Žilina
Faktúra
12. Február 2018
#20180001
Predmet fakturácie Suma
Občerstvenie na olympiádu
121,36 €
Stav
TOTAL 121,36 €

Interné číslo faktúry:
20180001
Dátum dodania:
16. Január 2018
Dátum prijatia:
23. Január 2018
Interné číslo objednávky:
2018001

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad