Faktúra

Od
KERAMON, s.r.o.
IČO: 50404211
Pre
Žilina
Faktúra
12. Február 2018
#20180006
Predmet fakturácie Suma
Občerstvenie na olympiádu
393,68 €
Stav
TOTAL 393,68 €

Interné číslo faktúry:
20180006
Dátum dodania:
06. Február 2018
Dátum prijatia:
12. Február 2018
Interné číslo objednávky:
2018011

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad