Faktúra

Od
ALL SERVICE, s. r. o.
IČO: 36440426
Pre
Žilina
Faktúra
25. August 2017
#3200017
Predmet fakturácie Suma
Umývanie okien
374,40 €
Stav
TOTAL 374,40 €

Interné číslo faktúry:
3200017
Dátum dodania:
18. August 2017
Dátum prijatia:
25. August 2017
Interné číslo objednávky:
2017059

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad