Faktúra

Od
P E Z A a.s.
IČO: 30224918
Pre
Žilina
Faktúra
01. Marec 2017
#1827018440
Predmet fakturácie Suma
šišky Carneval 2017 - 24.2.2017
134,40 €
Stav
TOTAL 134,40 €

Interné číslo faktúry:
1827018440
Dátum dodania:
24. Február 2017
Dátum prijatia:
01. Marec 2017
Interné číslo objednávky:
201700127

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad