Faktúra

Od
GUMMI-PRINT SLOVAKIA, spol. s r.o.
IČO: 31580254
Pre
Žilina
Faktúra
12. Október 2016
#1681000517
Predmet fakturácie Suma
materiál pre VO
129,65 €
Stav
TOTAL 129,65 €

Interné číslo faktúry:
1681000517
Dátum dodania:
03. Október 2016
Dátum prijatia:
12. Október 2016

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad