Faktúra

Od
STAVEBNINY HRNKO, s.r.o.
IČO: 45969388
Pre
Žilina
Faktúra
26. August 2015
#150188
Predmet fakturácie Suma
rukavice,vrecia,čistič škvrn,štetce,rukavice,páska
432,32 €
Stav
TOTAL 432,32 €

Interné číslo faktúry:
150188
Dátum dodania:
21. August 2015
Dátum prijatia:
26. August 2015
Interné číslo objednávky:
201500536

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad