Faktúra

Od
STAVEBNINY HRNKO, s.r.o.
IČO: 45969388
Pre
Žilina
Faktúra
04. Jún 2015
#150111
Predmet fakturácie Suma
materiál
879,07 €
Stav
TOTAL 879,07 €

Interné číslo faktúry:
150111
Dátum dodania:
02. Jún 2015
Dátum prijatia:
04. Jún 2015
Interné číslo objednávky:
201500312

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad