Faktúra

Od
interNETmania SK s.r.o.
IČO: 50462164
Námestie osloboditeľov 65/6
Liptovský Mikuláš
03101
Pre
Levice
8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď.-Juhász Gy. Alapiskola, Ul. J. Jesenského 41, Levice,
Faktúra
23. Jún 2021
#2120801166
Predmet fakturácie Suma
toner
267,05 €
Stav zaplatené
TOTAL 267,05 €

Interné číslo faktúry:
212100154
Interné číslo objednávky:
202100042

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad