Faktúra

Od
ERIO, spol. s r.o.
IČO: 36530310
Pre
Nitra
Faktúra
26. September 2022
#300220274
Predmet fakturácie Suma
spojovací materiál - 20221589
245,72 €
Stav
TOTAL 245,72 €

Dátum prijatia:
05. September 2022

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad