Faktúra

Od
ERIO, spol. s r.o.
IČO: 36530310
Pre
Nitra
Faktúra
23. August 2022
#300220254
Predmet fakturácie Suma
spojovací materiál - 20221479
404,57 €
Stav
TOTAL 404,57 €

Dátum prijatia:
15. August 2022

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad