Faktúra

Od
Horex HX s.r.o.
IČO: 36534331
Rastislavova 152
Lužianky
95141
Pre
Nitra
Faktúra
17. August 2022
#20221053
Predmet fakturácie Suma
oprava HP Mestska tržnica - 20221402
384,54 €
Stav
TOTAL 384,54 €

Dátum prijatia:
04. August 2022

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad