Faktúra

Od
ERIO, spol. s r.o.
IČO: 36530310
Pre
Nitra
Faktúra
01. August 2022
#300220222
Predmet fakturácie Suma
spojovací materiál - 20221296
537,23 €
Stav
TOTAL 537,23 €

Dátum prijatia:
18. Júl 2022

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad