Faktúra

Od
ERIO, spol. s r.o.
IČO: 36530310
Pre
Nitra
Faktúra
23. Jún 2022
#300220187
Predmet fakturácie Suma
spojovací materiál - 20221088
340,67 €
Stav
TOTAL 340,67 €

Dátum prijatia:
15. Jún 2022

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad