Faktúra

Od
ERIO, spol. s r.o.
IČO: 36530310
Pre
Nitra
Faktúra
13. Jún 2022
#300220166
Predmet fakturácie Suma
spojovací materiál - 20220961
265,82 €
Stav
TOTAL 265,82 €

Dátum prijatia:
31. Máj 2022

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad