Faktúra

Od
ERIO, spol. s r.o.
IČO: 36530310
Pre
Nitra
Faktúra
12. Máj 2022
#300220126
Predmet fakturácie Suma
spojovací materiál - 20220690
543,08 €
Stav
TOTAL 543,08 €

Dátum prijatia:
29. Apríl 2022

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad