Faktúra

Od
ERIO, spol. s r.o.
IČO: 36530310
Pre
Nitra
Faktúra
03. Máj 2022
#300220112
Predmet fakturácie Suma
spojovací materiál - 20220609
325,06 €
Stav
TOTAL 325,06 €

Dátum prijatia:
20. Apríl 2022

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad