Faktúra

Od
ERIO, spol. s r.o.
IČO: 36530310
Pre
Nitra
Faktúra
11. Apríl 2022
#300220099
Predmet fakturácie Suma
spojovací materiál - 20220520
182,76 €
Stav
TOTAL 182,76 €

Dátum prijatia:
31. Marec 2022

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad