Faktúra

Od
ERIO, spol. s r.o.
IČO: 36530310
Pre
Nitra
Faktúra
10. November 2021
#300210335
Predmet fakturácie Suma
spojovací materiál, obj. č. 20211932
201,44 €
Stav
TOTAL 201,44 €

Dátum prijatia:
29. Október 2021

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad