Faktúra

Od
ERIO, spol. s r.o.
IČO: 36530310
Pre
Nitra
Faktúra
27. Október 2021
#300210317
Predmet fakturácie Suma
spojovací materiál na DI - 20211843
77,84 €
Stav
TOTAL 77,84 €

Dátum prijatia:
15. Október 2021

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad