Faktúra

Od
FEREX, s.r.o.
IČO: 17682258
Pre
Nitra
Faktúra
20. Október 2021
#20211253
Predmet fakturácie Suma
35 ks parková lavička FEREX20 - 20211593
7 910,35 €
Stav
TOTAL 7 910,35 €

Dátum prijatia:
13. Október 2021

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad