Faktúra

Od
ERIO, spol. s r.o.
IČO: 36530310
Pre
Nitra
Faktúra
25. Jún 2021
#300210187
Predmet fakturácie Suma
faktúra za spojovací materiál - 20210957
333,22 €
Stav
TOTAL 333,22 €

Dátum prijatia:
15. Jún 2021

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad