Faktúra

Od
ERIO, spol. s r.o.
IČO: 36530310
Pre
Nitra
Faktúra
11. Jún 2021
#300210164
Predmet fakturácie Suma
spojovací materiál na DI - 20210828
343,56 €
Stav
TOTAL 343,56 €

Dátum prijatia:
01. Jún 2021

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad